Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/06/2023 | Liquidazione di euro 80,00 alla Ditta " Pensieri fioriti " di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di n.1 corona di alloro , in occasione del 25 Aprile 2023. - CIG:Z5E3AE74B1 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 168 del 06/06/2023 Liquidazione di euro 80,00 alla Ditta " Pensieri fioriti " di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di n.1 corona di alloro , in occasione del 25 Aprile 2023. - CIG:Z5E3AE74B1 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/06/2023 | Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 2.651,38 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Maggio 2023 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 165 del 06/06/2023 Liquidazione alla Ditta Siciliana Ristorazione S.R.L. della somma complessiva di Euro 2.651,38 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Maggio 2023 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 29/05/2023 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 12.258,28 alla ISIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per i mesi di Marzo e Aprile 2023 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 161 del 29/05/2023 Liquidazione della somma complessiva di Euro 12.258,28 alla ISIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per i mesi di Marzo e Aprile 2023 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 29/05/2023 | ACCORDO QUADRO dei Servizi cimiteriali e funebri - LIQUIDAZIONE FATT. 10/PA DEL 04/05/2023 - ALLA DITTA FIORI E DECORI CENTRO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DI LIDIA TRAINA PER SERVIZI EFFETTUATI A TUTTO MESE DI APRILE 2023 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 160 del 29/05/2023 ACCORDO QUADRO dei Servizi cimiteriali e funebri - LIQUIDAZIONE FATT. 10/PA DEL 04/05/2023 - ALLA DITTA FIORI E DECORI CENTRO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DI LIDIA TRAINA PER SERVIZI EFFETTUATI A TUTTO MESE DI APRILE 2023 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 29/05/2023 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.559,52 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Aprile 2023 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 159 del 29/05/2023 Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.559,52 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Aprile 2023 |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 29/05/2023 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per il ricovero di un disabile psichico - mese di Aprile 2023 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 158 del 29/05/2023 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per il ricovero di un disabile psichico - mese di Aprile 2023 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 29/05/2023 | Liquidazione fornitura attrezzature per l'attuazione del PUC "Fai bello l'archivio del Comune" codice 01 ditta Mirto s.r.l. con sede in San Cipirello |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 157 del 29/05/2023 Liquidazione fornitura attrezzature per l'attuazione del PUC "Fai bello l'archivio del Comune" codice 01 ditta Mirto s.r.l. con sede in San Cipirello |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 28/05/2023 | Liquidazione della somma di Euro 943,40 quale rimborso spese di trasporto studenti pendolari anno 2022. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 162 del 28/05/2023 Liquidazione della somma di Euro 943,40 quale rimborso spese di trasporto studenti pendolari anno 2022. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/05/2023 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 902,80 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0017713 del 14/05/2023 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/03/2023 al 14/05/2023. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 154 del 22/05/2023 Liquidazione della somma complessiva di Euro 902,80 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0017713 del 14/05/2023 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/03/2023 al 14/05/2023. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 18/05/2023 | Liquidazione della somma di Euro 432,84 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per consumi mese di Aprile 2023 - CIG Z6635F71D1. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 153 del 18/05/2023 Liquidazione della somma di Euro 432,84 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per consumi mese di Aprile 2023 - CIG Z6635F71D1. |
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