Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma di Euro 999,89 in favore dell'Ass. Kaleidos- Cultura e Natura per la realizzazione del progetto "Generazioni connesse e lettori virtuosi". L.R.n.5/2014- Democrazia Partecipata. Anno 2024. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 185 del 07/05/2025 Liquidazione della somma di Euro 999,89 in favore dell'Ass. Kaleidos- Cultura e Natura per la realizzazione del progetto "Generazioni connesse e lettori virtuosi". L.R.n.5/2014- Democrazia Partecipata. Anno 2024. |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 106/ PA del 28-04-2025 per canone SECONDO bimestre 2025 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 193 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.793,40 fatt. 106/ PA del 28-04-2025 per canone SECONDO bimestre 2025 per il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo comunale relativamente ai PC, ai Server di dominio, sistema di protezione locale, connessione ad Internet con funzioni di ridondanza e backup |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione delle fatture n. a 107/ PA del 28-04-2025, alla ditta Macrosis srl per servizio di sicurezza perimetrale, assisenza-gestione-manutenzione.conduzione del sistema informativo inerente la connessione ad internet e degli host e bakup per i bimestre Marzo Aprile 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 192 del 07/05/2025 Liquidazione delle fatture n. a 107/ PA del 28-04-2025, alla ditta Macrosis srl per servizio di sicurezza perimetrale, assisenza-gestione-manutenzione.conduzione del sistema informativo inerente la connessione ad internet e degli host e bakup per i bimestre Marzo Aprile 2025 |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | liquidazione della somma complessiva di euro 3165,90 alla ditta IMMEDIA S.p.A. per l'attivazione dei servizi digitali quali Filo Diretto Finanziaria, Elaborazione conto economico patrimoniale, Siope + servizio di Conservazione Omnibus Flat annualità x-desk- fattura n. 00020250097 primo semestre 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 191 del 07/05/2025 liquidazione della somma complessiva di euro 3165,90 alla ditta IMMEDIA S.p.A. per l'attivazione dei servizi digitali quali Filo Diretto Finanziaria, Elaborazione conto economico patrimoniale, Siope + servizio di Conservazione Omnibus Flat annualità x-desk- fattura n. 00020250097 primo semestre 2025 |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione delle fatture n. 2012001744 del 22-04-2025 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo maggio giugno 2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 190 del 07/05/2025 Liquidazione delle fatture n. 2012001744 del 22-04-2025 di € 414,80 compreso iva alla ditta Retelit Digital Serv. spa, per canone fornitura servizi telefonia e internet periodo maggio giugno 2025 |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione della fattura 2012001745 del 22-04-2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 01-05-2025 al 30-06-2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 189 del 07/05/2025 Liquidazione della fattura 2012001745 del 22-04-2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 01-05-2025 al 30-06-2025 |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione delle fatture 2012001645 del 31.03.2025 di euro 0,17 compreso iva e la fattura n. 2012000535 del 22.01.2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 28-02-2025 al 30-04-2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 188 del 07/05/2025 Liquidazione delle fatture 2012001645 del 31.03.2025 di euro 0,17 compreso iva e la fattura n. 2012000535 del 22.01.2025 di euro 80.52 compreso iva alla Società retelit S.p.A. per canone fornitura servizi telefonia e internet presso scuola elementare C.A. Dalla Chiesa periodo 28-02-2025 al 30-04-2025 |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 187 del 07/05/2025 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 07/05/2025 | Liquidazione fattura n. fatt. 1010951684 del 18.04.2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al primo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 186 del 07/05/2025 Liquidazione fattura n. fatt. 1010951684 del 18.04.2025 di euro 119,88 compreso iva relativa al primo trimestre 2025 per fornitura in noleggio di stampanti multifunzione di cui alla convenzione CONSIP ordine di acquisto n. 7375445 LOTTO 5 |
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AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 07/05/2025 | Liquidazione della somma di Euro 72,47 comprensiva di IVA alla Ditta Eremind S.R.L. Piattaforma PMPAY SPC canone annuo per 198 transazioni extra anno 2024. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 198 del 07/05/2025 Liquidazione della somma di Euro 72,47 comprensiva di IVA alla Ditta Eremind S.R.L. Piattaforma PMPAY SPC canone annuo per 198 transazioni extra anno 2024. |
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