Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
| Unità organizzativa | Data | Oggetto | Estratto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/02/2024 | Liquidazione saldo dell' importo di Euro 2.172,13 per imponibile ed Euro 477,87 per IVA per una spesa complessiva di Euro 2650,00 a favore dell Avv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Principe di Granatelli 37, per Incarico legale e costituzione in giudizio all' Avvocato Pellegrino Giancarlo del Foro di Palermo, con studio in Palermo in Via Principe di Granatelli, P.IVA: 04474060821-per la tutela delle ragioni dell'Ente avverso i ricorsi proposti, dal Sig. M. I. e M. M.(Delibera Commissione Straordinaria n.59 del 17.06.202 ) | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 71 del 01/02/2024 Liquidazione saldo dell' importo di Euro 2.172,13 per imponibile ed Euro 477,87 per IVA per una spesa complessiva di Euro 2650,00 a favore dell Avv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Principe di Granatelli 37, per Incarico legale e costituzione in giudizio all' Avvocato Pellegrino Giancarlo del Foro di Palermo, con studio in Palermo in Via Principe di Granatelli, P.IVA: 04474060821-per la tutela delle ragioni dell'Ente avverso i ricorsi proposti, dal Sig. M. I. e M. M.(Delibera Commissione Straordinaria n.59 del 17.06.202 ) | ||
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/02/2024 | Liquidazione saldo dell' importo di Euro 3.075,82 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio per proposizione del ricorso motivi aggiunti al ricorso NGR n. 805/2020 proposto innanzi al TAR dalla Sig.ra M. M. e, avverso lOrdinanza n 5 del 14.04.2021 | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 70 del 01/02/2024 Liquidazione saldo dell' importo di Euro 3.075,82 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio  per proposizione del ricorso motivi aggiunti al ricorso NGR n. 805/2020 proposto innanzi al TAR dalla Sig.ra M. M. e, avverso lOrdinanza n 5 del 14.04.2021 | ||
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/02/2024 | Liquidazione saldo dell' importo di Euro 3.075,82 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio per proposizione del ricorso motivi aggiunti al ricorso NGR n. 806/2020 proposto innanzi al TAR dal Sig. M. I. e, avverso lOrdinanza n 6 del 14.04.2021 | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 69 del 01/02/2024 Liquidazione saldo dell' importo di Euro 3.075,82 a favore dellAvv. Giancarlo Pellegrino, con Studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca,98 per Conferimento incarico legale e costituzione in giudizio  per proposizione del ricorso motivi aggiunti al ricorso NGR n. 806/2020 proposto innanzi al TAR dal Sig. M. I. e, avverso lOrdinanza n 6 del 14.04.2021 | ||
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 01/02/2024 | Liquidazione della fattura 00120000545 del 26.01.2024 di euro 414,82 compreso iva alla società IRIDEOS S.p.A. PER canone fornitura srvizi telefonia e internet periodo gennaio febbraio 2024 | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 65 del 01/02/2024 Liquidazione della fattura 00120000545 del 26.01.2024 di euro 414,82 compreso iva alla società IRIDEOS S.p.A. PER canone fornitura srvizi telefonia e internet periodo gennaio febbraio 2024 | ||
| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione della somma di Euro complessivi 280,50 alla Dott.ssa Spatola Martina per la redazione di menù alimentare per bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia e rimborso anticipazione costi per la vidimazione del menu da parte dell ASP. CIG: ZA63C6C968 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 66 del 01/02/2024 Liquidazione della somma di Euro complessivi 280,50 alla Dott.ssa Spatola Martina per la redazione di menù alimentare per bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia e rimborso anticipazione costi per la vidimazione del menu da parte dell ASP. CIG: ZA63C6C968 | ||
| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma di Euro 10.817,40 per la fornitura di abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di Dicembre 2023 CIG: A015337E9E | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 64 del 01/02/2024 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma di Euro 10.817,40 per la fornitura di abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di Dicembre 2023  CIG: A015337E9E  | ||
| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura elettronica n. 000349/D del 25/01/2024 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. della somma complessiva di Euro 2.898,72 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola dell Infanzia Gennaio 2024. CIG Derivato:ZAE3DA038E | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 63 del 01/02/2024 Liquidazione  fattura elettronica n. 000349/D del 25/01/2024 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. della somma  complessiva  di   Euro 2.898,72 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola dell Infanzia Gennaio 2024. CIG Derivato:ZAE3DA038E	    | ||
| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.3/2024 di Euro 35.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di N.01 mazzo di fiori in occasione della festa dell'Immacolata Concezione 08/12/2023. CIG: Z243DAC4C5 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 62 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.3/2024 di Euro 35.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di N.01 mazzo di fiori in occasione della festa dell'Immacolata Concezione 08/12/2023. CIG: Z243DAC4C5 | ||
| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.2/2024 di Euro 70.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di n.01 corona di alloro per la festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate 04/11/2023.CIG: Z353D0B6B8 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 61 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.2/2024 di Euro 70.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di n.01 corona di alloro per la festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate 04/11/2023.CIG: Z353D0B6B8 | ||
| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/02/2024 | Liquidazione fattura n.1/2024 di Euro 25.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di un mazzo di fiori per la festa della Patrona Maria SS. Immacolata. CIG: ZF03C62ED4 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 60 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.1/2024 di Euro 25.00 alla Ditta SI.GI.Flor di Di Maggio Antonella per la fornitura di un mazzo di fiori per la festa della Patrona Maria SS. Immacolata. CIG: ZF03C62ED4  | ||
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