Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 10/09/2021 | Liquidazione di Euro 49,06 a favore dell'E-DISTRUBUZIONE SPA per servizio di misura competenza anno 2020 POD produzione N. IT001E04469240 e N.IT001E04469230 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 274 del 03/09/2021 Liquidazione di Euro 49,06 a favore dell'E-DISTRUBUZIONE SPA per servizio di misura competenza anno 2020 POD produzione N. IT001E04469240 e N.IT001E04469230 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 03/09/2021 | Lavori di manutenzione straordinaria con efficentamento energetico impianto sportivo di calcio a 11 e locale spogliatoio annesso, sito in San Cipirello - c.da Bassetto" Liquidazione all'Impresa Euro Ambiente Costruzioni Srl con sede in San Giuseppe Jato(PA) - P.IVA 04684830823 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 270 del 01/09/2021 Lavori di manutenzione straordinaria con efficentamento energetico impianto sportivo di calcio a 11 e locale spogliatoio annesso, sito in San Cipirello - c.da Bassetto" Liquidazione all'Impresa Euro Ambiente Costruzioni Srl con sede in San Giuseppe Jato(PA) - P.IVA 04684830823 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/09/2021 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 iva compresa per canone connessione internet tipo 50/50 per i mesi di maggio giugno 2021 alla Ditta JCOM TELECOMUNICAZIONI s.c.a.r.l. Via Pescara 63 Partinico 90047 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 267 del 31/08/2021 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 iva compresa per canone connessione internet tipo 50/50 per i mesi di maggio giugno 2021 alla Ditta JCOM TELECOMUNICAZIONI s.c.a.r.l. Via Pescara 63 Partinico 90047 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 03/09/2021 | Versamento in favore della Cittā Metropolitana di Palermo per pagamento addizionale del 20% sul tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi urbani Anno 2017. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 269 del 31/08/2021 Versamento in favore della Cittā Metropolitana di Palermo per pagamento addizionale del 20% sul tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi urbani Anno 2017. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 03/09/2021 | liquidazione dell' importo di euro 3.900,00 per imponibile ed euro 585,00 per iva per una spesa complessiva di euro 4.758,00 a favore della ditta Advanced Systems spa p.i.: 03743021218 con sede legale in via Napoli centro meridiana, 125 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Rea Na 332312 per servizio di "supporto alla definizione del piano economico finanziario e del piano tariffario tari secondo le prescrizioni della delibera ARERA 443/2019 e del quadro normativo nazionale e locale vigente |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 268 del 30/08/2021 liquidazione dell' importo di euro 3.900,00 per imponibile ed euro 585,00 per iva per una spesa complessiva di euro 4.758,00 a favore della ditta Advanced Systems spa p.i.: 03743021218 con sede legale in via Napoli centro meridiana, 125 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Rea Na 332312 per servizio di "supporto alla definizione del piano economico finanziario e del piano tariffario tari secondo le prescrizioni della delibera ARERA 443/2019 e del quadro normativo nazionale e locale vigente |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 01/09/2021 | Liquidazione per la complessiva somma di Euro 1.562,00 comprensiva di OO.RR., quale compenso per l'espletamento, dell'incarico di esperto del Sindaco ai sensi dellart. 14 L.R. 7/1992 e s.m.i. in favore del Dott. Calcedonio Li Pomi, periodo luglio 2021. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 265 del 26/08/2021 Liquidazione per la complessiva somma di Euro 1.562,00 comprensiva di OO.RR., quale compenso per l'espletamento, dell'incarico di esperto del Sindaco ai sensi dellart. 14 L.R. 7/1992 e s.m.i. in favore del Dott. Calcedonio Li Pomi, periodo luglio 2021. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/09/2021 | Liquidazione compenso al componente esterno del nucleo di valutazione Dott.ssa Molica Franco Maria periodo: attivitā di consulenza svolta dal nucleo di valutazione saldo incarico |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 266 del 25/08/2021 Liquidazione compenso al componente esterno del nucleo di valutazione Dott.ssa Molica Franco Maria periodo: attivitā di consulenza svolta dal nucleo di valutazione saldo incarico |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 03/09/2021 | Liquidazione per la complessiva somma di Euro 1.952,00 comprensiva IVA per pagamento fattura n.00020211239 del 20/07/2021 riguardante servizio di supporto tecnico-specialistico relativamente all'elaborazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale per lesercizio 2020. CIG ZB031A2D65; |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 273 del 24/08/2021 Liquidazione per la complessiva somma di Euro 1.952,00 comprensiva IVA per pagamento fattura n.00020211239 del 20/07/2021 riguardante servizio di supporto tecnico-specialistico relativamente all'elaborazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale per lesercizio 2020. CIG ZB031A2D65; |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 03/09/2021 | Liquidazione di Euro 8.849,85 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Giugno - Luglio 2021. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 272 del 24/08/2021 Liquidazione di Euro 8.849,85 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Giugno - Luglio 2021. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 03/09/2021 | Liquidazione di Euro 113,51 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo giugno- luglio 2021. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 271 del 24/08/2021 Liquidazione di Euro 113,51 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo giugno- luglio 2021. |
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