Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 12/03/2019 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL CORSO DEL 2018 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA BUFFA. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 33 del 18/02/2019 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL CORSO DEL 2018 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA BUFFA. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/04/2019 | Rimborso emolumenti al Consorzio di Bonifica 2 Palermo per il Dipendente Di Lorenzo Nicolò, nella qualità di consigliere comunale - art. 20 L.R. 30/2000 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 89 del 18/02/2019 Rimborso emolumenti al Consorzio di Bonifica 2 Palermo per il Dipendente Di Lorenzo Nicolò, nella qualità di consigliere comunale - art. 20 L.R. 30/2000 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 13.953,60 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Gennaio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 53 del 15/02/2019 Liquidazione alla ditta A.S.T. S.p.A. di Palermo della somma complessiva di Euro 13.953,60 per la fornitura di abbonamenti per il mese di Gennaio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione all' Agenzia Unipolsai Assicurazioni I° semestre polizze assicurative R.C.A e Infortuni conducente per il mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN per un importo complessivo di Euro 800,00. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 52 del 15/02/2019 Liquidazione all' Agenzia Unipolsai Assicurazioni I° semestre polizze assicurative R.C.A e Infortuni conducente per il mezzo Scuolabus Comunale - Targa CC205FN per un importo complessivo di Euro 800,00. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 19/03/2019 | Liquidazione alla ditta Calorgas Italia S.r.l. della somma complessiva di Euro 1.756,56 per la fornitura di gas da riscaldamento per la Scuola Elementare - mese di Gennaio 2019 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 59 del 15/02/2019 Liquidazione alla ditta Calorgas Italia S.r.l. della somma complessiva di Euro 1.756,56 per la fornitura di gas da riscaldamento per la Scuola Elementare - mese di Gennaio 2019 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione della somma di Euro 2.438,96 alla Coop.va Sociale a.r.l. "AURORA" di Partinico per ricovero disabili psichici mese di Luglio 2018 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 51 del 15/02/2019 Liquidazione della somma di Euro 2.438,96 alla Coop.va Sociale a.r.l. "AURORA" di Partinico per ricovero disabili psichici mese di Luglio 2018 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 18/03/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 9.709,85 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici mesi da Settembre a Dicembre 2018. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 50 del 15/02/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 9.709,85 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabili psichici mesi da Settembre a Dicembre 2018. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 21/02/2019 | Servizi tecnici di (progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, predisposizione parere preventivo VVFF Scia Verifica Gabbia) relativi ai lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D. LGS. 81/08 Scuola Media G.B. Caronia"- Liquidazione competenze tecniche di €.9.552,71 all'Ing. Giuseppe Alagna. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 20 del 13/02/2019 Servizi tecnici di (progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, predisposizione parere preventivo VVFF Scia Verifica Gabbia) relativi ai lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D. LGS. 81/08 Scuola Media G.B. Caronia"- Liquidazione competenze tecniche di €.9.552,71 all'Ing. Giuseppe Alagna. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 27/02/2019 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.061,75 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0000124 del 14/01/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 24 del 13/02/2019 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.061,75 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0000124 del 14/01/2019 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 21/02/2019 | Liquidazione di €. 5.147,71 alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodi dal 16 al 31 Ottobre e dal 16 al 30 novembre 2018. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 19 del 12/02/2019 Liquidazione di €. 5.147,71 alla Eco Ambiente Italia S.r.l. per il pretrattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati periodi dal 16 al 31 Ottobre e dal 16 al 30 novembre 2018. |
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