Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 06/11/2023 | ACCORDO QUADRO dei Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di competenza Comunale, LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 a tutto il 02.10.2023, e Certificato di Pagamento n. 3, alla Ditta Edil Nardi Costruzioni di Nardi Giuseppe con sede legale e sede operativa a San Giuseppe Jato in Via Roma n. 51 Cod. Fisc. NRDGPP89C23G273F P.IVA 06100000824 |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 358 del 26/10/2023 ACCORDO QUADRO dei Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di competenza Comunale, LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 a tutto il 02.10.2023, e Certificato di Pagamento n. 3, alla Ditta Edil Nardi Costruzioni di Nardi Giuseppe con sede legale e sede operativa a San Giuseppe Jato in Via Roma n. 51 Cod. Fisc. NRDGPP89C23G273F P.IVA 06100000824 |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 30/10/2023 | Liquidazione compenso al collegio dei revisori dal 01/07/2023 al 30/09/2023 per un importo complessivo di Euro 7.336,34 comprensivo di Iva ed eventuali oneri di spesa. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 352 del 25/10/2023 Liquidazione compenso al collegio dei revisori dal 01/07/2023 al 30/09/2023 per un importo complessivo di Euro 7.336,34 comprensivo di Iva ed eventuali oneri di spesa. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 30/10/2023 | Liquidazione di Euro 23.920,48 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Settembre 2023. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 351 del 25/10/2023 Liquidazione di Euro 23.920,48 a favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Settembre 2023. |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 30/10/2023 | Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p. A per il canone di n. 3 POS mesi di luglio, agosto e settembre 2023. CIG ZD8327F328 |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 350 del 25/10/2023 Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p. A per il canone di n. 3 POS mesi di luglio, agosto e settembre 2023. CIG ZD8327F328 |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 06/11/2023 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SITO TRA LA VIA SAN FILIPPO E LA VIA CORTINA SAN CIPIRELLO (PA) DA ADIBIRE A "CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - PROGETTO ISIDE - CUP: C87B18000190007 CIG: 984413987C. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SULL' IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ai sensi dellart. 125 del D. lgs 36/2023. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 357 del 24/10/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SITO TRA LA VIA SAN FILIPPO E LA VIA CORTINA SAN CIPIRELLO (PA) DA ADIBIRE A "CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - PROGETTO ISIDE - CUP: C87B18000190007 CIG: 984413987C. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SULL' IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ai sensi dellart. 125 del D. lgs 36/2023. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 02/11/2023 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SB LIFT DI BAGLIESI SALVATORE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA ROMA. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 356 del 24/10/2023 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SB LIFT DI BAGLIESI SALVATORE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA ROMA. |
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| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 02/11/2023 | Liquidazione della somma complessiva di euro 353,46 alla Ditta RUBBINO SRL per conferimento del rifiuto "Ingombranti" (codice CER. 20.03.07) (MESE DI SETTEMBRE 2023). |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 355 del 24/10/2023 Liquidazione della somma complessiva di euro 353,46 alla Ditta RUBBINO SRL per conferimento del rifiuto "Ingombranti" (codice CER. 20.03.07) (MESE DI SETTEMBRE 2023). |
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| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 09/11/2023 | Liquidazione della somma di Euro 790,00 in favore della Soc. Coop. Sociale Nuova Luna, per la fornitura di una ambulanza medica e redazione piano sanitario per la Festa della Patrona Maria SS. Immacolata - Culto e Tradizioni- CIG: ZAF3C46CEC |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 366 del 23/10/2023 Liquidazione della somma di Euro 790,00 in favore della Soc. Coop. Sociale Nuova Luna, per la fornitura di una ambulanza medica e redazione piano sanitario per la Festa della Patrona Maria SS. Immacolata - Culto e Tradizioni- CIG: ZAF3C46CEC |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 30/10/2023 | Liquidazione di euro 5.000,00 a favore di poste italiane s.p.a. per la spedizione della corrispondenza cartacea sma |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 353 del 23/10/2023 Liquidazione di euro 5.000,00 a favore di poste italiane s.p.a. per la spedizione della corrispondenza cartacea sma |
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 25/10/2023 | Liquidazione del complessivo importo di Euro 1.756,80 a favore di Filippi Giuseppe per canone semestrale noleggio di n. 4 fotoriproduttori digitali periodo dal 28/07/2023 al 31/10/2023. CIG: Z5D3C071AF |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 347 del 19/10/2023 Liquidazione del complessivo importo di Euro 1.756,80 a favore di Filippi Giuseppe per canone semestrale noleggio di n. 4 fotoriproduttori digitali periodo dal 28/07/2023 al 31/10/2023. CIG: Z5D3C071AF |
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