Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 20/11/2024 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1077,34 alla Ditta Eco XXI per conferimento del rifiuto "Ingombranti" (codice CER. 20.03.07) (MESE DI OTTOBRE 2024); |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 443 del 20/11/2024 Liquidazione della somma complessiva di euro 1077,34 alla Ditta Eco XXI per conferimento del rifiuto "Ingombranti" (codice CER. 20.03.07) (MESE DI OTTOBRE 2024); |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 20/11/2024 | Liquidazione somme a favore della Ecorek srl periodo OTTOBRE 2024, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 442 del 20/11/2024 Liquidazione somme a favore della Ecorek srl periodo OTTOBRE 2024, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301. |
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AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 20/11/2024 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.749,69 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabile psichico - mese di Ottobre 2024 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 441 del 20/11/2024 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.749,69 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabile psichico - mese di Ottobre 2024 |
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AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 20/11/2024 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.482,58 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUNA per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il mese di Ottobre 2024 |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 440 del 20/11/2024 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.482,58 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUNA per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il mese di Ottobre 2024 |
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AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 20/11/2024 | Liquidazione della somma di Euro 1.006,87 comprensiva di IVA alla Ditta Radè S.r.l. per fornitura di materiale igienico-sanitario. |
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 445 del 20/11/2024 Liquidazione della somma di Euro 1.006,87 comprensiva di IVA alla Ditta Radè S.r.l. per fornitura di materiale igienico-sanitario. |
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AREA I - AFFARI GENERALI | 19/11/2024 | Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 4.590,98 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Ottobre 2024. CIG B34FE49255 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 439 del 19/11/2024 Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 4.590,98 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Ottobre 2024. CIG B34FE49255 |
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AREA V POLIZIA MUNICIPALE | 19/11/2024 | Liquidazione di Euro 3.538,00 iva inclusa per acquisto di palmari con applicazione e stampanti Bluetooth, alla Ditta Sia S.R.L.S. con sede a Carini in via Pescara n. 11. |
AREA V POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 438 del 19/11/2024 Liquidazione di Euro 3.538,00 iva inclusa per acquisto di palmari con applicazione e stampanti Bluetooth, alla Ditta Sia S.R.L.S. con sede a Carini in via Pescara n. 11. |
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AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 18/11/2024 | Liquidazione della somma di Euro 264,64 in favore di ENEL Energia S.p.A. per allaccio contatore e fornitura temporanea di energia elettrica. |
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI reg.gen. 437 del 18/11/2024 Liquidazione della somma di Euro 264,64 in favore di ENEL Energia S.p.A. per allaccio contatore e fornitura temporanea di energia elettrica. |
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AREA I - AFFARI GENERALI | 18/11/2024 | Liquidazione fatture n.4/2024 e n.5/2024 di complessivi Euro 160,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di una corona d'alloro in data 25 Aprile e di una corona d'alloro in data 2 Giugno 2024. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 436 del 18/11/2024 Liquidazione fatture n.4/2024 e n.5/2024 di complessivi Euro 160,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di una corona d'alloro in data 25 Aprile e di una corona d'alloro in data 2 Giugno 2024. |
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AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 14/11/2024 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/09/2024 al 31/10/2024. |
AREA III - TECNICA - URBANISTICA reg.gen. 433 del 14/11/2024 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.393,85 compreso iva alla Ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) per mesi 2 dal 01/09/2024 al 31/10/2024. |
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