Atti amministrativi

Liquidazioni

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AREA III - TECNICA - URBANISTICA
reg.gen. 444 del 20/11/2024
Liquidazione della somma di Euro 16.445,63 alla S.R.R. "PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A. "Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Ovest, Società Consortile per azioni.
AREA III - TECNICA - URBANISTICA
reg.gen. 443 del 20/11/2024
Liquidazione della somma complessiva di euro 1077,34 alla Ditta Eco XXI per conferimento del rifiuto "Ingombranti" (codice CER. 20.03.07) (MESE DI OTTOBRE 2024);
AREA III - TECNICA - URBANISTICA
reg.gen. 442 del 20/11/2024
Liquidazione somme a favore della Ecorek srl periodo OTTOBRE 2024, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER 200301.
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI
reg.gen. 441 del 20/11/2024
Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.749,69 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabile psichico - mese di Ottobre 2024
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI
reg.gen. 440 del 20/11/2024
Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.482,58 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NUOVA LUNA per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili per il mese di Ottobre 2024
AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI
reg.gen. 445 del 20/11/2024
Liquidazione della somma di Euro 1.006,87 comprensiva di IVA alla Ditta Radè S.r.l. per fornitura di materiale igienico-sanitario.
AREA I - AFFARI GENERALI
reg.gen. 439 del 19/11/2024
Liquidazione alla Società Cooperativa C.O.T della somma complessiva di Euro 4.590,98 per il servizio di Refezione Scolastica per gli alunni a tempo normale della Scuola dell'Infanzia per il mese di Ottobre 2024. CIG B34FE49255
AREA V POLIZIA MUNICIPALE
reg.gen. 438 del 19/11/2024
Liquidazione di Euro 3.538,00 iva inclusa per acquisto di palmari con applicazione e stampanti Bluetooth, alla Ditta Sia S.R.L.S. con sede a Carini in via Pescara n. 11.
AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI
reg.gen. 437 del 18/11/2024
Liquidazione della somma di Euro 264,64 in favore di ENEL Energia S.p.A. per allaccio contatore e fornitura temporanea di energia elettrica.
AREA I - AFFARI GENERALI
reg.gen. 436 del 18/11/2024
Liquidazione fatture n.4/2024 e n.5/2024 di complessivi Euro 160,00 alla Ditta Pensieri Fioriti di Dioguardi Giuseppina per la fornitura di una corona d'alloro in data 25 Aprile e di una corona d'alloro in data 2 Giugno 2024.

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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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