Atti amministrativi
Liquidazioni
| Unità organizzativa | Data Reg. Gen. | Oggetto | ||
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| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 29/11/2022 | CONCESSIONE AGEVOLAZIONI SUL TRIBUTO TARI - ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DOMANDE PRESENTATE, APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EURO 97.708,51 | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 388 del 28/11/2022 CONCESSIONE AGEVOLAZIONI SUL TRIBUTO TARI - ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DOMANDE PRESENTATE, APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EURO 97.708,51 | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 29/11/2022 | Liquidazione della somma di Euro 848,83 alla Officine CST SPA per il saldo degli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture Enel Energia anni 2017-2018-2019. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 387 del 28/11/2022 Liquidazione della somma di Euro 848,83 alla Officine CST SPA per il saldo degli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture Enel Energia anni 2017-2018-2019.    | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 29/11/2022 | Liquidazione della somma di Euro 1.130,01 comprensiva di IVA alla Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. CIG Z83381B029 | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 386 del 28/11/2022 Liquidazione della somma di Euro 1.130,01 comprensiva di IVA alla Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. CIG Z83381B029 | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 29/11/2022 | Liquidazione compenso al collegio dei revisori dal 01/07/2022 al 30/09/2022 per un importo complessivo di Euro 7.162,96 comprensivo di Iva ed eventuali oneri di spesa | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 385 del 28/11/2022 Liquidazione compenso al collegio dei revisori dal 01/07/2022 al 30/09/2022 per un importo complessivo di Euro 7.162,96 comprensivo di Iva ed eventuali oneri di spesa | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 29/11/2022 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 902,82 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0044694 del 14/09/2022 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/09/2022 al 14/11/2022. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 384 del 28/11/2022 Liquidazione della somma complessiva di Euro 902,82 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0044694 del 14/09/2022 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/09/2022 al 14/11/2022. | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 01/12/2022 | Liquidazione della somma di Euro 3.500,00 alla Ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro per allestimento luminarie "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata Culto e Tradizioni" 2022. | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 393 del 24/11/2022 Liquidazione della somma di Euro 3.500,00 alla Ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro per allestimento  luminarie "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata Culto e Tradizioni" 2022. | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 27/12/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 441 del 24/11/2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022 | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/12/2022 | Liquidazione fattura alla ditta Edil Nardi Costruzioni Srl dell'importo di euro 1.000,00 per i servizi di trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, montaggio e smontaggio, consegna ai presidenti di ogni seggio elettorale del materiale occorrente per la votazione, delimitazioni degli spazi elettorali ,per le elezioni Politiche e Regionali per il 25 Settembre 2022. | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 398 del 22/11/2022 Liquidazione fattura alla  ditta Edil Nardi Costruzioni Srl  dell'importo di euro 1.000,00  per i servizi di trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa,  montaggio e smontaggio, consegna ai presidenti di ogni seggio elettorale del materiale occorrente per la votazione, delimitazioni degli spazi elettorali ,per le elezioni Politiche e Regionali per il 25 Settembre 2022. | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 07/02/2023 | Liquidazione fornitura materiale di cancelleria per l'attuazione del PUC "Fai bello larchivio del Comune" codice 01 ditta Bianca e le sue Chicche di Cannella Maria Gabriella con sede in San Cipirello. | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 454 del 22/11/2022 Liquidazione fornitura materiale di cancelleria per l'attuazione del PUC "Fai bello larchivio del Comune" codice 01 ditta Bianca e le sue Chicche di Cannella Maria Gabriella con sede in San Cipirello. | |
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 30/11/2022 | Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi, addebito penale su conferimento non conferme al CER 20.03.01 del 07.10.2022 | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 391 del 22/11/2022 Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi, addebito penale su conferimento non conferme al CER 20.03.01 del 07.10.2022 | |
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