Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 31/12/2020 | 30/12/2020 | Pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del Bando di gara "Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del Progetto Siproimi/Sprar n. 219 per il triennio 2021/2023". Sub - Impegno della somma di Euro 174,46. |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 432 num.part. 100 del 30/12/2020 Pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del Bando di gara "Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del Progetto Siproimi/Sprar n. 219 per il triennio 2021/2023". Sub - Impegno della somma di Euro 174,46. |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 31/12/2020 | 30/12/2020 | Pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'estratto del Bando di gara "Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del Progetto Siproimi/Sprar n. 219 per il triennio 2021/2023". Sub - Impegno della somma di Euro 233,00 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 431 num.part. 99 del 30/12/2020 Pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'estratto del Bando di gara "Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del Progetto Siproimi/Sprar n. 219 per il triennio 2021/2023". Sub - Impegno della somma di Euro 233,00 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 31/12/2020 | 30/12/2020 | Impegno di spesa della somma presumibile di Euro 4.500,00 per le spese per la Commissione UREGA per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto Siproimi/Sprar (servizio per richiedenti asilo e rifugiati) triennio 2021/2023 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 430 num.part. 98 del 30/12/2020 Impegno di spesa della somma presumibile di Euro 4.500,00 per le spese per la Commissione UREGA per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto Siproimi/Sprar (servizio per richiedenti asilo e rifugiati) triennio 2021/2023 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Versamento contributo ANAC di Euro 405,00 per la gestione della prosecuzione del Progetto Siproimi/Sprar n. 219 per il triennio 2021/2023 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 416 num.part. 97 del 30/12/2020 Versamento contributo ANAC di Euro 405,00 per la gestione della prosecuzione del Progetto Siproimi/Sprar n. 219 per il triennio 2021/2023 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Proroga tecnica del Contratto n. 1760 del 24/01/2019 relativo alla gestione del Servizio di Accoglienza, Integrazione e Tutela dei Richiedenti Asilo e Rifugiati al soggetto attuatore Cooperativa Sociale "La Fenice" di Palermo dal 1 Gennaio al 30 Aprile 2021 per la somma complessiva di Euro 113.564,00 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 415 num.part. 96 del 30/12/2020 Proroga tecnica del Contratto n. 1760 del 24/01/2019 relativo alla gestione del Servizio di Accoglienza, Integrazione e Tutela dei Richiedenti Asilo e Rifugiati al soggetto attuatore Cooperativa Sociale "La Fenice" di Palermo dal 1 Gennaio al 30 Aprile 2021 per la somma complessiva di Euro 113.564,00 |
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| AREA I - AFFARI GENERALI | 31/12/2020 | 30/12/2020 | PO FSE Azione 9.1.3. Misure di sostegno all'emergenza Socio- Assistenziale da covid-19 .D.D.G.n. 1582 del 3 Dicembre 2020. Impegno di spesa euro 31.758,00 |
AREA I - AFFARI GENERALI reg.gen. 427 num.part. 95 del 30/12/2020 PO FSE Azione 9.1.3. Misure di sostegno all'emergenza Socio- Assistenziale da covid-19 .D.D.G.n. 1582 del 3 Dicembre 2020. Impegno di spesa euro 31.758,00 |
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| AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 31/12/2020 | 30/12/2020 | Impegno di spesa per Euro 4.412,00 a favore della TIM e FASTWEB per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per scuola media e Uffici Com.li anno 2021 |
AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 429 num.part. 78 del 30/12/2020 Impegno di spesa per Euro 4.412,00 a favore della TIM e FASTWEB per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per scuola media e Uffici Com.li anno 2021 |
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| AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 31/12/2020 | 30/12/2020 | Impegno di spesa di Euro 8.000,00 a favore dell'AMAP S.P.A. per fornitura servizio idrico nei vari locali comunali anno 2021. |
AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 428 num.part. 77 del 30/12/2020 Impegno di spesa di Euro 8.000,00 a favore dell'AMAP S.P.A. per fornitura servizio idrico nei vari locali comunali anno 2021. |
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| AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Impegno di spesa della somma di Euro 100,00 per rilascio firma digitale |
AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 418 num.part. 76 del 30/12/2020 Impegno di spesa della somma di Euro 100,00 per rilascio firma digitale |
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| AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Impegno di spesa per Euro 164.500,00 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed a favore dell' ENEL Energia S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali anno 2021. |
AREA II - SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI reg.gen. 417 num.part. 75 del 30/12/2020 Impegno di spesa per Euro 164.500,00 a favore del Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela ed a favore dell' ENEL Energia S.P.A per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali anno 2021. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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